沁阳市2019年度本级预算执行和其他财政收支情况审计结果公告
沁审公告〔2020〕4号
根据《中华人民共和国审计法》规定,自2020年5月29日至8月20日,沁阳市审计局对沁阳市2019年度本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
2019年,市本级公共财政预算收入178428万元,较2018年增长7.59%。基金预算收入41495万元,较2018年减少0.85%。
二、审计发现的主要问题
(一)预算编制、预算执行中的问题。
1.将代管资金列入非税收入
2.应缴未缴预算收入
3.预算收支结余过大
4.将政府性基金预算收入调入一般公共财政预算收入
5.预算执行中,预算科目调整过多,预算支出调整数额过大
6.预算执行中超范围支付费用
7.部分资金不能及时拨付到项目
8.工会经费未按预算安排执行
9.公务接待费、公务用车购置费有所增长
(二)预算管理方面存在的问题。
1.出借财政资金数额较大
2.国有土地收入未及时清算
3.闲置资金未发挥效益
4.专项资金结余未结转
5.往来款项未及时清理
6.沁阳市人民法院新建审判庭项目进展缓慢
三、审计处理情况和整改情况
对上述问题,沁阳市审计局已依法出具审计报告,下达审计决定书,并提出了审计建议。沁阳市财政局积极整改,具体整改结果由沁阳市财政局向社会公告。